证券之星消息,2024年4月19日中航光电(002179)发布公告称公司于2024年4月18日召开业绩说明会。
具体内容如下:
问:公司 2023 年净资产收益率升的原因?
答:净资产收益率是公司高质量发展的标志性指标之一,也是公司中长期规划关注的重要指标。2023 年公司净资产收益率 17.68%,在同期较高的水平上继续实现了 0.86 个百分点的增长。公司净资产收益率提升主要得益于公司稳定的盈利能力,快速的周转能力,稳健的偿债能力及合理的资本结构。
稳定持续的盈利能力是公司高质量发展的基础,公司近年来产品组合不断丰富、产品类型连续拓展、产品结构持续优化,实现了价值延伸,保障了稳定的盈利能力。持续推进战略成本管控,坚持研发源头拉动,建立明晰的成本管理责任体系,实现全价值链的成本管控。同时开展技术创新及标准引领,注重创新带动的成本优势为降本增效注入动能。快速的周转能力是公司高质量发展的动能,公司对应收账款与存货引入精益管理理念,建立了全流程的应收账款管理模型与推进存货“四分法”的应用,持续提高公司资产周转效率,提升整体运营质量。稳健的偿债能力和合理的资产结构是公司高质量发展的保障,公司 2023 年持续加强现金管理,营业现金比率 15.38%,同比提升2.01 个百分点。不断优化资产结构,合理利用项目贷款,推进高端互连科技产业社区项目、民机与工业互连产业园项目产业化项目建设。问:面向新质生产力的机遇与挑战,公司正在打造哪些核心竞争优势?
答:公司聚焦连接主业的战略方针,以核心功能增强、核心竞争力提升为工作主线,努力把自身产品与技术做到行业引领水平,打造核心竞争优势。具体来看,一是坚持科技创新驱动。着重加强正向设计开发能力和工程开发能力,一方面持续加强与战略客户的合作,紧跟客户需求,强化客户协同研发设计能力。另一方面,公司持续加快原创性引领性核心技术攻关,加强基础技术研究和预先技术研究,不断巩固公司产品技术领先优势。二是全力推进智能制造建设,持续加大智能制造投入,公司打造了一只 500 余人的工程开发队伍,着力发展应用智能装备,大力培育新型制造模式,推动制造技术变革、助力公司转型升级。三是大力提升快速响应能力与服务保障能力。结合产业发展需求不断加快产业能力建设,积极优化交付考核导向,在形成批量交付能力的同时实现精准交付,快速响应。面对客户需求,公司秉持“效率”第一,畅通高效信息沟通渠道和服务保障体系。
问:作为互连互通解决方案供商,在国家推动新质生产力背景下,公司着力布局哪些新的增长点?
答:公司聚焦新质生产力发展需求,重点布局未来新业务和新领域,旨在继续巩固公司在防务领域的国内领先地位,进一步加快民用与高端制造领域的业务布局。具体分业务领域来看,公司在商业航空航天、低空经济、无人装备、卫星互联网、深海装备等领域加大加快布局占位。在智能网联汽车、新能源装备、数据中心、光伏储能、工业控制、高端医疗设备、轨道交通等领域发挥产品和技术优势,巩固优质客户群体,推动新业务的快速发展。同时通过增加研发投入打造高水平研发团队,提升公司的技术创新能力和核心竞争力。总体来看,公司将坚持“聚焦连接、价值延伸、强军优民、高端拓展”战略方针,持续开拓公司未来业务发展方向。
中航光电(002179)主营业务:中高端光、电、流体连接技术与产品的研究与开发,专业为航空及防务和高端制造提供互连解决方案。
中航光电2023年年报显示,公司主营收入200.74亿元,同比上升26.75%;归母净利润33.39亿元,同比上升22.86%;扣非净利润32.45亿元,同比上升23.73%;其中2023年第四季度,公司单季度主营收入47.15亿元,同比上升39.34%;单季度归母净利润4.46亿元,同比上升2.92%;单季度扣非净利润4.01亿元,同比上升2.06%;负债率38.11%,投资收益1.75亿元,财务费用-1.51亿元,毛利率37.95%。
该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级11家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为47.99。
以下是详细的盈利预测信息:
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.7亿,融资余额增加;融券净流出1902.33万,融券余额减少。
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